為貫徹落實黃委、省局關于審計監督工作的有關要求,全面提升內部審計工作質效。2月11日,安瀾公司組織召開審計工作專題培訓會。各處室中層干部及業務骨干等20余名參加會議。
會議專題學習了《山東河務局關于印發加強局屬企業審計監督工作意見的通知》《山東河務局關于印發所屬企業審計常見問題風險清單100條的通知》等文件。與會人員結合自身工作實際,分享了工作中遇到的問題與經驗,就如何規范財務行為進行了交流發言。
下一步,安瀾公司將建立健全內部審計監督機制,聚焦企業債務風險、經濟糾紛、成本管控等方面,及時防范和化解企業經營管理過程中存在的重大風險,為公司加快實現轉型升級和高質量發展筑牢審計監督防線。(段倩茹)
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